1 一般会計収支状況 

 

 平成28年度一般会計の歳入は、対前年度比320,685千円(3.6%)の減少となった。

主な要因として、町税が285,883千円(5.0%)減少したことがあげられるが、個人町民

税が36,436千円(2.7%)の微増となった反面、法人町民税は、389,269千円(29.2%)

の減少となっており、法人税割の税率が12.3%から9.7%へ引き下げられたことが主な

要因である。 

 歳出は、対前年度比42,913千円(0.5%)の増額となっている。情報セキュリティ強

化対策事業や庁舎改修工事、学習等共同利用施設の改修工事費等により総務費が

135,825千円(9.5%)、2箇所の公園整備事業等により土木費が188,605千円(20.0%)

の増額となっている。整備2年目の北保育園の建設工事費が前年度に比べ111,780千円

減額となっており、民生費は111,381千円(3.6%)減額となっている。 

 

区   分 

28年度決算額 

(円) 

27年度決算額 

(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

入総額 

8,631,948,560 8,952,634,084 △320,685,524 

△3.6 

出総額 

8,350,033,915 8,307,121,100 

42,912,815 

0.5 

歳入歳出差引額 

(A) 

281,914,645 

645,512,984 △363,598,339 

△56.3 

翌年度へ繰り越すべき財源 

(B) 

57,679,995 

141,168,474 

△83,488,479 

△59.1 

質収支 

(A)-(B) 

224,234,650 

503,953,235 △279,718,585 

△55.5 

年度収支 

(C) 

△279,718,585 

301,992,523 △581,711,108 

△192.6 

積立

金 

(D) 

254,590,606 

101,734,251 

152,856,355 

150.3 

上償還金 

(E) 

積立金取崩し額 

(F) 

 0 

実質単年度収支 

(C)+(D)+(E)-(F) 

△25,127,979 

403,726,774 △428,854,753 

△106.2 

※単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支

 

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