3 一般会計歳出決算(性質別)の概要
1 人件費
人件費の決算額は、1,416,368千円(前年度1,433,255千円)で、16,887千円、
1.2%減少した。
主な要因は、議会議員共済会給付費負担金率(0.227ポイント減、前年度比△
11,849千円)の引き下げによるものである。
2 扶助費
扶助費の決算額は、1,231,755千円(前年度1,190,983千円)で40,772千円、
3.4%増加した。
3 公債費
公債費の決算額は、235,540円(前年度237,039千円)で1,499千円、0.6%減少
した。
4 普通建設事業費
普通建設事業費の決算額は、1,205,092千円(前年度1,412,544千円)で、
207,452千円、14.7%減少した。
主な要因は、次のとおりである。
○庁舎太陽光発電設備工事費 27,466千円減
○庁舎非常用発電設備更新工事費 18,919千円減
○北保育園建設工事費 111,780千円減
○橋りょう維持工事費 24,926千円減
○町内企業再投資促進補助金 94,114千円減
○情報セキュリティ強化対策事業(備品購入) 22,151千円
○民間保育所施設整備費補助金 41,208千円
○健康文化センター北側駐車場屋根改修工事費 27,324千円
○替地広場整備工事費 24,192千円
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