「継続可能なバス運行」
(1)現在使用している機材(バス車両)についての更新時期を随時迎える。このこ
とについて、長期計画を策定した。
(2)町内事業所に対し、バス運行支援並びに有料広告掲載についてのアンケートの
準備を行った。
5 成果及び評価
平成28年度の運行経費に対する町負担額は37,846,772円であった。
(A)
バスの運行
経費(契約)
額
収入額
(F)
町負担額
A-E
(B)
運賃収入
(C)
広告収入及び
運行支援費
(D)
県補助金
(E)
合計
B+C+D
58,588,272 13,247,400
6,494,100
1,000,000 20,741,500 37,846,772
○運賃収入 実績 13,247,400円 / 目標12,290,000円 (達成率 108%)
○広告収入 実績 2,774,100円 / 目標 3,090,000円 (達成率 90%)
○運行支援費 実績 3,720,000円 / 目標 3,720,000円 (達成率 100%)
○補助金 実績 1,000,000円 / 目標 1,000,000円 (達成率 100%)
○乗車人数 実績 126,545人 / 目標 124,600人 (達成率 102%)
概ね目標を達成することができた。
「収支率年次推移表」
(平成24年度~平成28年度)
(減価償却費を含めた運行経費額)
(円)
H24
H25
H26
H27
H28
運行契約額
55,860,648 55,706,208 56,347,932 57,401,712 58,588,272
減価償却費
2,373,000
2,373,000
1,186,500
0
0
運行経費(A)
58,233,648 58,079,208 57,534,432 57,401,712 58,588,272
運賃収入額
14,505,600 14,378,000 12,426,000 12,215,500 13,247,400
広告・運行支援費
8,124,350
8,028,500
7,602,150
6,668,900 6,494,100
−55−