「継続可能なバス運行」 

(1)現在使用している機材(バス車両)についての更新時期を随時迎える。このこ

とについて、長期計画を策定した。 

(2)町内事業所に対し、バス運行支援並びに有料広告掲載についてのアンケートの

準備を行った。 

 

5 成果及び評価 

 

平成28年度の運行経費に対する町負担額は37,846,772円であった。 

(A) 

バスの運行

経費(契約)

額 

収入額 

(F)  

町負担額 

A-E 

(B)  

運賃収入 

(C)  

広告収入及び 

運行支援費 

(D)  

県補助金 

(E)  

合計 

B+C+D 

58,588,272 13,247,400 

6,494,100 

1,000,000 20,741,500 37,846,772 

 ○運賃収入  実績 13,247,400円  /  目標12,290,000円 (達成率 108%) 

 ○広告収入  実績 2,774,100円 /  目標 3,090,000円 (達成率  90%) 

 ○運行支援費 実績 3,720,000円 /  目標 3,720,000円 (達成率 100%) 

 ○補助金   実績 1,000,000円 /  目標 1,000,000円 (達成率 100%) 

 ○乗車人数  実績  126,545人 /  目標  124,600人 (達成率 102%) 

 

概ね目標を達成することができた。 

「収支率年次推移表」 

(平成24年度~平成28年度) 

(減価償却費を含めた運行経費額) 

 

(円) 

  

H24 

H25 

H26 

H27 

H28 

運行契約額 

55,860,648 55,706,208 56,347,932 57,401,712 58,588,272 

減価償却費 

2,373,000 

2,373,000 

1,186,500 

運行経費(A) 

58,233,648 58,079,208 57,534,432 57,401,712 58,588,272 

運賃収入額 

14,505,600 14,378,000 12,426,000 12,215,500 13,247,400 

広告・運行支援費 

8,124,350 

8,028,500 

7,602,150 

6,668,900 6,494,100 

−55−