○収支状況
区分
年度決算額
(円)
年度決算額
(円)
増減額
(円)
増減率
(%)
歳入総
額
歳出総
額
歳入歳出差引額
翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支
単
年度収支
※単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支
○歳入歳出決算額
(1)歳入
区分
年度決算額
(円)
年度決算額
(円)
増減額
(円)
増減率
(%)
分担金及び負担金
使用料及び手数料
△
△
国庫支出金
繰入
金
△
△
財産
収
入
△
皆減
諸収
入
町
債
歳入
合計
(2)歳出
区分
年度決算額
(円)
年度決算額
(円)
増減額
(円)
増減率
(%)
総務
費
△
△
一般管理費
△
△
維持管理費
下水道建設費
公債
費
歳出
合計
公共下水道事業特別会計
建設課
○下水道普及状況(各年4月1日現在)
区分
平成
年
平成
年
増減
増減率
行政区域内人口
人
人
人
%
処理区域内人口
人
人
人
%
水洗化人口
人
人
人
%
普及
率
%
%
水洗
化率
%
%
整備面積
%
※行政区域内人口
町全体の人口
処理区域内人口
整備済み区域内の人口
水洗化人口
下水道への接続済み人口
○下水道建設事業内容
区分
国庫補助事業
単独事業
事
業
費
五条川左岸公共下水道
円
円
五条川右岸公共下水道
円
円
特定環境保全公共下水道
円
円
合
計
円
円
管渠施工延長
m
m
取付管布設箇所数
-
か所
※事業費については、測量実施設計委託料及び建設工事費によるものである。
−169−