○収支状況 

区 分 

令和元年度 

決算額(円) 

平成30年度 

決算額(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

額 

976,079,139

 

1,030,467,853 △54,388,714 

△5.3 

額 

976,079,139

 

1,030,467,853 △54,388,714 

△5.3 

歳入歳出差引額(A) 

0

 

0.0 

翌年度へ繰り越すべき財源(B) 

   0 

0.0 

実質収支(A)-(B) 

0.0 

単年

支 

0.0 

※単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支 

 

○歳入歳出決算額 

(1)歳入 

区 分 

令和元年度 

決算額(円) 

平成30年度 

決算額(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

1 分担金及び負担金 

45,638,900 

28,243,500 

17,395,400 

61.6 

2 使用料及び手数料 

315,845,872 

308,622,962 

7,222,910 

2.3 

3 国庫支出金 

127,300,000 

59,340,000 

67,960,000 

114.5 

4 繰入

金 

360,965,307 

459,641,021 △98,675,714 

△21.5 

6 諸収

入 

429,060 

78,420,370 △77,991,310 

△99.6 

7 町

債 

125,900,000 

96,200,000 

29,700,000 

30.9 

計 

976,079,139 1,030,467,853 △54,388,714 

△5.3 

 

 

(2)歳出 

区 分 

令和元年度 

決算額(円) 

平成30年度 

決算額(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

1 総務

費 

258,854,134 

300,604,495 △41,750,361 

△13.9 

 

(1)一般管理費 

27,521,325 

23,559,381 

3,961,944 

16.8 

(2)維持管理費 

231,332,809 

277,045,114 △45,712,305 

△16.5 

2 下水道建設費 

389,084,849 

406,748,879 △17,664,030 

△4.3 

3 公債

費 

328,140,156 

323,114,479 

5,025,677 

1.6 

計 

976,079,139

 

1,030,467,853 △54,388,714 

△5.3 

 

 

- 196 -