○収支状況
区 分
令和元年度
決算額(円)
平成30年度
決算額(円)
増 減 額
(円)
増減率
(%)
歳
入
総
額
976,079,139
1,030,467,853 △54,388,714
△5.3
歳
出
総
額
976,079,139
1,030,467,853 △54,388,714
△5.3
歳入歳出差引額(A)
0
0
0
0.0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)
0
0
0
0.0
実質収支(A)-(B)
0
0
0
0.0
単年
度
収
支
0
0
0
0.0
※単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支
○歳入歳出決算額
(1)歳入
区 分
令和元年度
決算額(円)
平成30年度
決算額(円)
増 減 額
(円)
増減率
(%)
1 分担金及び負担金
45,638,900
28,243,500
17,395,400
61.6
2 使用料及び手数料
315,845,872
308,622,962
7,222,910
2.3
3 国庫支出金
127,300,000
59,340,000
67,960,000
114.5
4 繰入
金
360,965,307
459,641,021 △98,675,714
△21.5
6 諸収
入
429,060
78,420,370 △77,991,310
△99.6
7 町
債
125,900,000
96,200,000
29,700,000
30.9
歳
入
合
計
976,079,139 1,030,467,853 △54,388,714
△5.3
(2)歳出
区 分
令和元年度
決算額(円)
平成30年度
決算額(円)
増 減 額
(円)
増減率
(%)
1 総務
費
258,854,134
300,604,495 △41,750,361
△13.9
(1)一般管理費
27,521,325
23,559,381
3,961,944
16.8
(2)維持管理費
231,332,809
277,045,114 △45,712,305
△16.5
2 下水道建設費
389,084,849
406,748,879 △17,664,030
△4.3
3 公債
費
328,140,156
323,114,479
5,025,677
1.6
歳
出
合
計
976,079,139
1,030,467,853 △54,388,714
△5.3
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