○  収支状況

 

  * 単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支

年度

一人当たりの

繰入金額

26

24,621

27

30,109

28

30,549

29

31,446

30

38,130

 * 一般会計繰入金は、職員給与事務費を含まない額

 * 一人当たりの繰入金額は、一般会計繰入金額を各年度年間平均被保険者数で除した額

  *  財政調整基金現在高は、各年度5月31日現在の額

年度

平均被保

険者数

(A)

一人当た
り給付費

平均被保

険者数

(B)

一人当た
り納付額

給付費に対す
る国保税納付

額の割合

26

5,332

269,073

5,323

62,157

23.1%

27

5,161

288,945

5,150

62,354

21.5%

28

4,920

290,754

4,892

62,879

21.5%

29

4,620

296,960

4,603

65,610

22.0%

30

4,412

294,366

4,392

67,590

22.9%

 * 平均被保険者数(A)は、国民健康保険事業状況報告書に基づく3月から翌年2月の平均被保険者数

 * 平均被保険者数(B)は、各年度年間平均被保険者数

 * 保険給付費は、第三者納付金等を除く保険者支払義務額

 * 国保税納付額は、後期高齢者支援金分・介護納付金分を含まない医療給付費分の額

321,124,643

20,179,664

12,731,535

155,061,430

1,491,244,841

330,859,800

1,434,697,268

保険給付費

33,888,033

国保税納付額

(医療給付分)

149,445,064

△20,977,417

7,448,129

33,177,291

193,792,091

144,745,543

121,844,913

区  分

歳入総額

歳出総額

歳入歳出差引額

(A)

翌年度へ繰越

すべき財源 (B)

△19,468,922

△36.5

0.0

33,888,033

△19,468,922

33,177,291

財政調整基金現在高

実質収支

△36.5

△158.7

53,356,955

(単位:円・%)

増減額

△303,642,578

△284,173,656

増減率

△12.8

△12.2

0

33,888,033

53,356,955

0

0

△19,468,922

28,425,546

実質収支

(A)-(B)

(単位:人・円)

△19,468,922

単年度収支

一般会計繰入金額

△52,646,213

(単位:円)

単年度収支

△43,579,419

101,853,962

53,356,955

131,055,309

167,467,752

193,861,731

151,805,437

平成30度

決算額

2,072,193,270

2,038,305,237

2,375,835,848

平成29度

決算額

2,322,478,893

1,371,953,692

302,001,824

296,856,428

1,298,743,977

307,604,803

1,430,507,870

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