○ 収支状況
* 単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支
年度
一人当たりの
繰入金額
26
24,621
27
30,109
28
30,549
29
31,446
30
38,130
* 一般会計繰入金は、職員給与事務費を含まない額
* 一人当たりの繰入金額は、一般会計繰入金額を各年度年間平均被保険者数で除した額
* 財政調整基金現在高は、各年度5月31日現在の額
年度
平均被保
険者数
(A)
一人当た
り給付費
平均被保
険者数
(B)
一人当た
り納付額
給付費に対す
る国保税納付
額の割合
26
5,332
269,073
5,323
62,157
23.1%
27
5,161
288,945
5,150
62,354
21.5%
28
4,920
290,754
4,892
62,879
21.5%
29
4,620
296,960
4,603
65,610
22.0%
30
4,412
294,366
4,392
67,590
22.9%
* 平均被保険者数(A)は、国民健康保険事業状況報告書に基づく3月から翌年2月の平均被保険者数
* 平均被保険者数(B)は、各年度年間平均被保険者数
* 保険給付費は、第三者納付金等を除く保険者支払義務額
* 国保税納付額は、後期高齢者支援金分・介護納付金分を含まない医療給付費分の額
321,124,643
20,179,664
12,731,535
155,061,430
1,491,244,841
330,859,800
1,434,697,268
保険給付費
33,888,033
国保税納付額
(医療給付分)
149,445,064
△20,977,417
7,448,129
33,177,291
193,792,091
144,745,543
121,844,913
区 分
歳入総額
歳出総額
歳入歳出差引額
(A)
翌年度へ繰越
すべき財源 (B)
△19,468,922
△36.5
0.0
33,888,033
△19,468,922
33,177,291
財政調整基金現在高
実質収支
△36.5
△158.7
53,356,955
(単位:円・%)
増減額
△303,642,578
△284,173,656
増減率
△12.8
△12.2
0
33,888,033
53,356,955
0
0
△19,468,922
28,425,546
実質収支
(A)-(B)
(単位:人・円)
△19,468,922
単年度収支
一般会計繰入金額
△52,646,213
(単位:円)
単年度収支
△43,579,419
101,853,962
53,356,955
131,055,309
167,467,752
193,861,731
151,805,437
平成30度
決算額
2,072,193,270
2,038,305,237
2,375,835,848
平成29度
決算額
2,322,478,893
1,371,953,692
302,001,824
296,856,428
1,298,743,977
307,604,803
1,430,507,870
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