○収支状況
区 分
30年度決算額
(円)
29年度決算額
(円)
増 減 額
(円)
増減率
(%)
歳入
総
額 1,030,467,853 852,802,171
177,665,682
20.8
歳出
総
額 1,030,467,853 852,802,171
177,665,682
20.8
歳入歳出差引額(A)
0
0
0
0.0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)
0
0
0
0.0
実質収支(A)-(B)
0
0
0
0.0
単
年度収
支
0
0
0
0.0
※単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支
○歳入歳出決算額
(1)歳入
区 分
30年度決算額
(円)
29年度決算額
(円)
増 減 額
(円)
増減率
(%)
1 分担金及び負担金
28,243,500
17,485,900
10,757,600
61.5
2 使用料及び手数料
308,622,962
286,038,216
22,584,746
7.9
3 国庫支出金
59,340,000
25,000,000
34,340,000
137.4
4 繰入
金
459,641,021
429,940,568
29,700,453
6.9
6 諸収
入
78,420,370
24,337,487
54,082,883
222.2
7 町
債
96,200,000
70,000,000
26,200,000
37.4
歳
入合
計
1,030,467,853
852,802,171
177,665,682
20.8
(2)歳出
区 分
30年度決算額
(円)
29年度決算額
(円)
増 減 額
(円)
増減率
(%)
1 総務
費
300,604,495
289,451,047
11,153,448
3.9
(1)一般管理費
23,559,381
35,077,282 △11,517,901
△32.8
(2)維持管理費
277,045,114
254,373,765
22,671,349
8.9
2 下水道建設費
406,748,879
245,130,326
161,618,553
65.9
3 公債
費
323,114,479
318,220,798
4,893,681
1.5
歳
出合
計
1,030,467,853
852,802,171
177,665,682
20.8
- 190 -