○収支状況 

区 分 

30年度決算額 

(円) 

29年度決算額 

(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

歳入

額 1,030,467,853 852,802,171 

177,665,682 

20.8 

歳出

額 1,030,467,853 852,802,171 

177,665,682 

20.8 

歳入歳出差引額(A) 

0.0 

翌年度へ繰り越すべき財源(B) 

   0 

0.0 

実質収支(A)-(B) 

0.0 

年度収

支 

0.0 

※単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支 

 

○歳入歳出決算額 

(1)歳入 

区 分 

30年度決算額 

(円) 

29年度決算額 

(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

1 分担金及び負担金 

28,243,500 

17,485,900 

10,757,600 

61.5 

2 使用料及び手数料 

308,622,962 

286,038,216 

22,584,746 

7.9 

3 国庫支出金 

59,340,000 

25,000,000 

34,340,000 

137.4 

4 繰入

金 

459,641,021 

429,940,568 

29,700,453 

6.9 

6 諸収

入 

78,420,370 

24,337,487 

54,082,883 

222.2 

7 町

債 

96,200,000 

70,000,000 

26,200,000 

37.4 

入合

計 

1,030,467,853 

852,802,171 

177,665,682 

20.8 

 

 

(2)歳出 

区 分 

30年度決算額 

(円) 

29年度決算額 

(円) 

増 減 額 

(円) 

増減率 

(%) 

1 総務

費 

300,604,495 

289,451,047 

11,153,448 

3.9 

 

(1)一般管理費 

23,559,381 

35,077,282 △11,517,901 

△32.8 

(2)維持管理費 

277,045,114 

254,373,765 

22,671,349 

8.9 

2 下水道建設費 

406,748,879 

245,130,326 

161,618,553 

65.9 

3 公債

費 

323,114,479 

318,220,798 

4,893,681 

1.5 

出合

計 

1,030,467,853 

852,802,171 

177,665,682 

20.8 

 

 

- 190 -