3 一般会計歳出決算(性質別)の概要 

 

1 人件費 

  人件費の決算額は、1,464,006千円(前年度1,436,798千円)で、27,208千円

1.9%増加した。 

  主な要因として、人事院勧告による給与改定により職員給が増額となっている。 

  

 

2 扶助費 

  扶助費の決算額は、1,281,021千円(前年度1,269,711千円)で11,310千円、

0.9%増加した。 

 

 

3 公債費 

  公債費の決算額は、194,114千円(前年度237,220千円)で43,106千円、18.2%

減少した。 

  主な要因は、学校教育施設等整備事業(平成19年度借入)の償還が平成29年度に

終了したことによるものである。 

 

 

4 普通建設事業費 

  普通建設事業費の決算額は、1,671,736千円(前年度787,963千円)で、883,773

千円、112.2%増加した。 

主な要因は、次のとおりである。 

○庁舎空調設備改修工事費                   235,991千円増 

○庁舎照明設備改修工事費                21,943千円増 

○道路改良工事費(道路整備事業)                     20,749千円増 

○道路改良工事費(地方道路等整備事業(起債対象))   169,146千円増 

○橋りょう維持工事費                   16,811千円増 

○屋根等改修工事費                       290,595千円増 

〇総合運動場ナイター設備改修工事費           21,279千円増 

 

   

  

 

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