3 一般会計歳出決算(性質別)の概要
1 人件費
人件費の決算額は、1,464,006千円(前年度1,436,798千円)で、27,208千円
1.9%増加した。
主な要因として、人事院勧告による給与改定により職員給が増額となっている。
2 扶助費
扶助費の決算額は、1,281,021千円(前年度1,269,711千円)で11,310千円、
0.9%増加した。
3 公債費
公債費の決算額は、194,114千円(前年度237,220千円)で43,106千円、18.2%
減少した。
主な要因は、学校教育施設等整備事業(平成19年度借入)の償還が平成29年度に
終了したことによるものである。
4 普通建設事業費
普通建設事業費の決算額は、1,671,736千円(前年度787,963千円)で、883,773
千円、112.2%増加した。
主な要因は、次のとおりである。
○庁舎空調設備改修工事費 235,991千円増
○庁舎照明設備改修工事費 21,943千円増
○道路改良工事費(道路整備事業) 20,749千円増
○道路改良工事費(地方道路等整備事業(起債対象)) 169,146千円増
○橋りょう維持工事費 16,811千円増
○屋根等改修工事費 290,595千円増
〇総合運動場ナイター設備改修工事費 21,279千円増
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